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開展審計整改專項檢查 修訂內審監督辦法
2024-08-29
來源:審計署網站

開展審計整改專項檢查

山東省審計廳開展省屬國有企業重點改革政策落實情況審計查出問題整改情況專項檢查。此次專項檢查對象主要為省國資委及12戶省屬企業,采取報送檢查、現場核查、調研座談相結合的方式開展,必要時追溯以前年度或延伸有關企業其他審計項目查出問題的整改情況,重點反映和揭示整改監督管理責任履行、整改主體責任落實、審計發現問題整改等方面存在的突出問題。在整改監督管理責任履行方面,重點關注整改主管部門是否在法定職責范圍內,督促全面抓好問題整改,對審計整改工作進行監督管理,推動有關省屬企業整改到位;在整改主體責任落實方面,重點關注主管部門及有關企業是否扛起審計整改政治責任,是否制定切實可行的整改方案,明確整改措施、整改時限、目標要求,層層壓實整改責任;在審計發現問題整改方面,對未完全整改到位問題進行全面檢查,重點檢查國有經濟布局結構優化調整、混合所有制改革、重大風險隱患、國有資產監管等方面審計發現問題的整改情況,對已整改問題開展“回頭看”,深入揭示整改不力、敷衍整改、虛假整改等問題。對于檢查發現的問題,審計機關將從體制機制制度層面深入分析問題產生的原因,提出加強和改進相關工作的建議。


助力防震減災工作

山東省青島市審計局抓牢整改措施,促進防震減災工作建章立制,對反饋的整改結果進行檢查。推動完善物資使用和存儲、地震應急食品使用及報廢流程;推動市應急事務服務中心下發加強地震監測臺站屬地化管理工作的制度;幫助被審計單位研究整改難點,剖析原因,提出切實可行的專業意見和建議,協助梳理信息系統和網絡安全情況,促進市應急局全面排查、及時修正全市應急避難場所錄入信息;推進全市小微工貿企業全部入網智慧安監云平臺,提高安全風險管控水平和監管部門信息化監管能力。通過審計組會、審計整改專題會等研究討論歷史遺留問題的審計整改,推動青島市數字地震遙測臺網等6個地震監測項目完成竣工財務決算并投入使用,提升全市防震減災管理綜合能力。


修訂內部審計工作指導監督管理辦法

浙江省寧波市審計局修訂《內部審計工作指導監督管理辦法》。明確審計機關的內部審計指導監督部門負責研究制訂規章制度,提出指導監督工作規劃、年度計劃,開展以審代訓、社會審計報告質量核查等內審協同工作;各審計業務部門結合審計項目實施,對被審計單位內部審計制度建立健全情況、內部審計工作開展情況以及審計質量、成效等進行指導監督;內部審計協會做好培訓輔導、經驗交流、實務指引、評審宣傳等指導服務工作。要求審計機關一是日常指導監督,每年編制內審指導年度任務清單,由審計業務部門按照職責要求做好對口重點內審單位的指導監督;二是重點指導監督,每年選取10個以上審計項目,由審計業務部門結合項目實施,同步對被審計單位內部審計開展情況和社會審計報告質量進行核查;三是專題指導監督,每年選擇1-2家具備典型性的單位或行業系統,由內部審計指導監督專職部門以查閱資料、實地檢查、座談交流等方式開展專題指導監督。


開展體彩公益金審計

湖北省武漢市審計局開展全市體彩公益金管理使用績效情況審計。關注公益惠民政策實施推進情況,實地查看體育設施和健身器材項目的相關合同、捐贈協議、公示牌內容等,審查項目建設與投放是否體現公益優先原則,對外開放期間有無收費等問題。關注資金分配方案、資金支出相關財務憑證、體育器材購置、項目投建地點和基本建設流程等,審查項目資金使用范圍是否符合體彩公益金使用管理相關規定,是否存在擠占、挪用以及擅自改變資金使用范圍等行為。關注體彩公益金使用的真實性,查閱資金使用單位財務、業務資料和相關佐證材料,審查有無弄虛作假,虛報、冒領、套取體彩公益金等行為。關注資金使用效益,對照合同文書、驗收單,現場走訪踏勘調查,審查項目規劃是否科學合理,是否進行績效評價,是否存在因調研不充分、選址不當導致體育器材使用率不高或閑置浪費等問題。


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