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第十九屆海峽兩岸內部審計研討會召開
2019-11-18
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2019年10月中旬,第十九屆海峽兩岸內部審計交流研討會在遼寧省大連市順利召開,來自海峽兩岸的70余名內部審計專家、學者圍繞“內部審計與其他管理部門之間的協作與配合”這一主題進行研討交流。

研討會上,中國內部審計協會會長鮑國明和臺灣內部稽核協會理事長陳錦烽分別致辭。鮑國明在致辭中表達了對海峽兩岸參會來賓的歡迎,回顧了歷次兩岸內部審計交流研討活動取得的豐碩成果,強調了內部審計與其他管理部門之間協作與配合的重要意義,表達了對本次研討會順利召開的美好祝愿。陳錦烽也在致辭中表達了對此次研討會取得成功的期待。

中國內部審計協會副會長兼秘書長沈立強與臺灣內部稽核協會副秘書長吳雪菁分別就上屆研討會以來各自協會工作的開展情況進行了介紹。在專題研討環節,臺灣鴻海精密工業股份有限公司稽核長趙曉慧、中廣核工程有限公司審計部副部長嚴忠新、臺灣杰克商業自動化公司總經理黃秀鳳、國家電網有限公司華北審計中心主任鄧順平、臺灣KPMG風險顧問服務執行副總經理朱成光、浙江省農信聯社金華辦事處審計科負責人俞弘望先后圍繞內部審計與內外部管理部門之間的協作與配合這一主題發表演講。演講中還介紹了AI人工智能新稽核及對審計未來的展望,令人耳目一新。研討會特邀請北京理工大學管理與經濟學院會計系主任陳宋生做了題為《大陸企事業單位內部審計與多部門協同監管效果探討》的主題演講。

研討會期間,與會代表參訪了中國華錄集團有限公司和中國中車大連機車車輛有限公司,受訪企業還向與會代表介紹了集團公司內部審計工作情況。

與會代表一致認為,此次海峽兩岸內部審計研討會內容豐富新穎、研討深入務實,兩岸同仁交流熱烈,溝通真摯,通過交流研討,使大家對兩岸內部審計及協會工作開展情況和取得的成效,特別是對內部審計與其他管理部門之間的協作與配合有了更深刻的認識與體會,開闊了視野,啟發了思路,達到了互學互鑒、加深交流、增進友誼的目的,對兩岸內部審計事業持續健康發展起到了積極的推動和促進作用。


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