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重慶努力開拓內部審計指導監督新局面
2020-12-18
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為充分發揮內部審計在審計監督體系中的基礎性、源頭性、預防性作用,增強審計監督合力,全面提升全區內部審計工作水平,近期,重慶市梁平區審計局多措并舉,認真開展內部審計指導監督工作,不斷開拓全區內部審計工作新局面。

一是抓計劃統籌,促內部審計項目有序實施。將內部審計與審計業務工作同部署、同落實,統籌做好國家審計計劃和內部審計計劃編制工作。指導各內部審計單位聚焦區委、區政府中心工作,圍繞本單位工作重點,科學制定年度內部審計項目計劃,并報送區審計局備案。區審計局建立年度內部審計項目管理臺賬,及時督促各內部審計單位實施內部審計項目,每半年通報1次各單位內部審計項目實施進度、項目質量、問題整改等方面的情況,促進全區年度內部審計項目計劃保質保量全面完成。

二是抓制度完善,促內部審計管理不斷規范。制定《梁平區審計局內部審計工作指導和監督工作方案》,明確內部審計業務指導目的、指導內容及指導對象范圍,要求全局審計干部都參與到內部審計指導工作中,推動內部審計指導和監督工作全覆蓋。修訂完善《梁平區內部審計業務工作規程》,分類制定投資審計、預算執行審計、經濟責任審計等不同類型審計項目的審計實施方案及審計報告模板,列舉相關審計內容和應關注的審計重點,推動提升內部審計項目質量。

三是抓監督檢查,促內部審計作用有效發揮。采取專項檢查、日常督導、結合審計項目檢查和現場調研等形式,細化檢查內容,制定檢查表格,切實加強對內部審計工作的指導監督。開展內部審計專項檢查,對內部審計存在的問題進行分類歸納和梳理,在一定范圍內通報檢查結果。對檢查中發現的內部審計具有普遍性和傾向性的問題,以審計信息的形式及時向區委、區政府反映,提出針對性的改進意見和建議。結合經濟責任審計項目檢查被審計單位的內部審計制度建立和執行情況、內部審計項目質量、內審作用發揮等方面,并將內部審計監督制約機制的建立和執行情況作為領導干部經濟責任審計的重要評價內容,推動各單位把內部審計監督與單位財務管理、業務管理、執紀監督結合起來,形成監督合力。

四是抓培訓指導,促內部審計人員素質提升。采用問卷調查的方式,開展內部審計業務培訓需求調研。組織全區內部審計人員參加市內審協會業務培訓,針對全區130多名內部審計人員開展內部審計實務培訓,舉辦內部審計知識競賽,先后分部門及國有企業類、鎮街類召開內部審計工作座談會、抽調內部審計人員參與國家審計項目,通過多層次、多形式的業務培訓,不斷提高內部審計人員的專業水平,提升內部審計工作質量效率。通過QQ群、微信群等交流學習平臺,充分發揮審計機關“聯絡員、咨詢員、指導員”的作用,推進各內部審計機構在交流內部審計工作優秀經驗和做法,共同學習提升業務水平。

五是抓審計整改,促內部審計成果運用轉化。結合內部審計工作專項檢查和經濟責任審計項目,檢查內部審計機構查出問題的整改情況,對未及時整改和整改不到位的,作為問題在審計報告中反映,確保審計整改落實到位。同時,幫助內部審計機構建立健全內部審計整改工作機制,充分發揮內部審計在強化單位內部管理、監督權力運行方面的積極作用。


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